乡镇预算执行情况报告

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2017乡镇预算执行情况报告1】

受市人民政府委托,现提出2017年预算执行情况及2017年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,我市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收入合计313333万元,支出合计305165万元,结转下年8168万元。

(一)公共财政预算执行

1、收入情况

2017年本级公共财政收入完成60120万元(其中地方财政收入39292万元),为调整预算的96.97%,比上年增长3.03%。分部门完成情况:国税部门20511万元,地税部门23083万元,财政部门16526万元。

2、支出情况

2017年公共财政支出221185万元,比上年增长14.64%。公共财政支出主要项目:一般公共服务支出20884万元,比上年增长10.12%;国防支出430万元,比上年增长1.18%;公共安全支出9272万元,比上年增长14.8%;教育支出37682万元,比上年增长5.46%;科学技术支出2557万元,比上年增长21.94%;文化体育与传媒支出6148万元,比上年增长173%;社会保障和就业支出47527万元,比上年增长10.83%;医疗卫生支出29068万元,比上年增长7.16%;节能环保支出4720万元,比上年增长12.97%;城乡社区事务支出4821万元,比上年增长18.86%;农林水事务支出29912万元,比上年增长5.24%;交通运输支出8312万元,比上年增长17.22%;资源勘探电力信息等事务支出2460万元,比上年增长3.71%;商业服务业等事务支出1256万元,比上年增长18.27%;国土海洋气象等事务支出1280万元,比上年增长24.15%;住房保障支出10890万元,比上年增长73.91%;粮油物资储备事务支出1370万元,比上年增长23.09%;债务付息支出476万元,比上年增长72.46%;其他支出2100万元,比上年增长237%。

3、收支平衡情况

全年收入合计222970万元,其中地方财政收入完成39292万元,上级补助收入174494万元,地方政府债券转贷收入5200万元,其他调入收入3730万元,上年结余254万元。

全年支出合计222970万元,其中公共财政支出221185万元,上解支出1785万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算执行

2017年,我市政府性基金总收入27225万元。安排政府性基金支出26008万元,上解支出187万元,调入公共预算支出1030万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行

全市国有资本经营收入3100万元。安排国有资本经营支出400万元,调入公共财政预算支出2700万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行

全市社会保险基金收入41934万元,其中,保险费收入20211万元,财政补贴21016万元,利息、转移收入等其他收入708万元;社会保险基金预计支出39625万元,其中,社会保险待遇支出38877万元,转移支出等其他支出748万元,当年收支结余2309万元,年末滚存结余25520万元。

由于距年底财政关账还有一段时间且尚未完成财政决算,因此以上数据与决算实际数会存在一定变化,届时再向市人大常委会报告。

二、2017年主要工作开展情况

1.围绕中心,服务大局,支持经济发展主动有为

全力抓收入。今年以来,面对宏观经济增速放缓、房地产业形势下滑等因素带来的不利影响,全市财税部门认真贯彻落实市委、市政府工作部署,密切关注经济走势,认真分析税源结构和增减收因素,在抓好常规税源控管、应收尽收的基础上,加大对重点行业、重点企业的税源监控和征管,其中:国税部门通过延缓两个电站的增值税预抵,实现收入总量同比增长42.92%;地税部门在房地产相关税收大幅下滑情况下,大力开展税收清查工作,共查补水利建设、乡村道路、校园校舍维修等工程税收1300余万元。财政部门在行政事业性收费项目逐年减少情况下,加大对重点资源收入清理,全年共征缴股权转让收入和电价补偿收入6400万元,收入缺口进一步缩小。

奋力争资金。认真研究财税政策,把握国家和省资金投向,争取上级政策和资金对我市经济社会发展支持的最大化,全年共向上争取各类补助资金4.54亿元。其中:①生态功能转移支付资金获历史性突破。2017年通过不懈努力,我市成功挤入国家级生态功能区划范围,全年争取资金3614万元,同比增加2862万元。②均衡性转移支付资金争取成效明显。年初纳入公共财政预算预计新增财力为3426万元,全年实际到位9156万元,超出年初预算5730万元。③地方政府债券资金争取超出预期。全年争取到地方政府债券资金3.27亿元(其中新增政府债券5200万元,置换存量债务政府债券27500万元),超出年初预期2.77亿元。

倾力扶产业。一是贯彻落实结构性减税政策,清理规范收费项目12个,深化行政审批制度改革,切实减轻企业负担。二是全力支持园区工业发展,全年拨付园区进场道路、仓储设施建设、节能改造等财政项目资金1225万元,增强园区重大项目承载能力和发展支撑力。三是发挥财政资金引导效益,设立工业旅游招商发展、争资及项目前期、农业发展、林业发展、企业奖励扶持等专项资金3000万元,支持企业加快转型升级,培育战略性新兴产业,促进市域经济发展。

2.优化支出,服务民生,公共财政得到有力彰显

统筹调度各类财政资金,科学合理安排财政支出,集中财力向民生领域倾斜,全年教育、科技、文体、社保、医疗、农林水、住房保障等事关民生支出达到16.37亿元,占公共财政预算支出的74%,同比增长6.1%。

支持教育事业优先发展。加大教育基本建设投入,完善校园硬件设施,投入资金3429万元用于薄弱学校改造、校舍维修、合格学校建设、城市义务教育扩容、六中和宝山学校新建等;保障义务教育公用经费,及时拨付资金3479万元;落实教育惠民政策,兑现各类助学金、免学费和困难补助1349万元;提高教师待遇,落实教师绩效工资、乡镇教师工作补助、教师人才津贴、选派经费、骨干教师补助和教师奖励等10169万元;大力支持教育事业改革,投入教育教学课程改革、教师培训和职业、学前教育等发展资金656万元。全年教育支出37682万元,占公共预算支出的比例达到17.15%,有力推进了教育事业发展。

社会保障体系进一步健全。全市就业及社会保障支出47527万元。包括:安排再就业专项资金2077万元,落实就业困难人员社会保险、公益性岗位工资、职业培训、小额担保贷款贴息等补贴政策,全年发放小额担保贷款553万元,城镇新增就业达到3277人,城镇登记失业率控制在4.5%以内;拨付社会救助资金6087万元,用于城乡低保、城市“三无”人员、农村五保、城乡重度残疾人员护理等补助;安排救灾资金450万元,用于受灾群众生活救助,以及损毁住房灾后恢复重建。

卫生体制改革有序开展。全市医疗卫生支出29068万元。其中:安排城乡居民合作医疗参保补贴13882万元,城乡居民合作医疗保险财政补助标准提高到380元/人•年;安排760万元,对城乡困难群众开展医疗救助;安排1668万元向城乡居民提供基本公共卫生服务,基本公共卫生服务财政补贴标准提高到40元/人•年;安排962万元,落实计划生育奖励等扶持政策;安排2067万元,保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革综合补助;支持公共医疗体系建设。全市投入2935万元,用于中医院、妇保院、乡镇卫生院、村级卫生室业务用房,医疗条件得到较大改善。

人居环境切实改善。切实将环境保护和生态建设作为公共财政支出的重点,持续改善城市基础设施和生态环境。筹集资金9120万元用于保障性住房建设,保障低收入人群基本住房需求。安排1375万元用于农村危旧房改造,改善农村居民住房条件。安排1270万元用于农村环境连片整治、污水处理设施管网建设、镇场路灯、公共厕所等公共功能基础设施建设,改善群众居住条件。安排4067万元用于公路建设、养护和安保设施建设以及水毁道路恢复工作,方便群众安全出行。安排1795万元用于地质灾害综合防治、搬迁避让、应急处置。

文化旅游繁荣发展。安排资金1100万元,支持了“两馆一站”免费开放、文化体育和人防中心馆前期规划、工会风雨蓝球场改建等文体项目,开展面向全市免费赠阅《手机报》,“欢乐潇湘、幸福怀化、和谐新洪江”群众美术书法摄影活动,满足城乡居民文化需求。支持城市品牌及旅游宣传。安排资金300万元,举办了2017年“三月三”女儿节系列活动、2016湖南稻谷•洪江生态文化旅游节暨“洪江农商银行”首届美食大赛系列活动、2016中国•洪江市托口杨梅节系列活动,提升了我市旅游品牌知名度。

3.和谐发展,统筹安排,城乡一体化建设稳步推进

围绕全市城乡一体化的发展目标,加大“三农”支持力度,及时兑现各种强农惠农政策,支持扶贫攻坚工作,大力推进水利设施建设,努力促进城乡统筹协调发展。

惠农补贴政策得到落实。拨付资金4155万元,发放耕地地力保护补贴(农业“三项补贴”)、农机购置、退耕还林等,全面落实各项惠农政策,确保各类惠农补贴资金及时兑现。

现代农业产业化发展壮大。安排资金1280万元,用于农业保险、技术推广以及柑桔、蔬菜、花卉、中草药等特色效益农业产业及基础设施建设,有力促进了我市的特色效益农业发展壮大。

农业基础设施建设加快。安排水利基础设施建设资金2200万元,有效推进了病险水库加固、水土保持、农村饮水安全等项目建设。拨付移民后扶资金1489万元,及时发挥移民后扶资金的引导带动作用。安排林业项目资金1253万元,支持生态公益林保护、工业原料林造林、油茶抚育等林业重点工程建设。

农村公益事业有力推进。安排1200万元,实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补以及美丽乡村建设工作,支持农村公益事业。安排631万元,用于支持贫困村基础设施建设和产业发展,帮助贫困群众脱贫致富。

4.注重绩效,科学管理,财政改革创新不断深化

认真贯彻落实中央、省和市委决策部署,以建立现代财政制度为目标,不断深化各项财政改革。

全口径预算管理切实加强。认真贯彻落实市人大常委会《关于洪江市预算执行情况与2017年预算草案审查结果的报告》。实行全口径预算管理。市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支全部提交市人代会审查;加强国有资本经营和政府性基金收入统筹。2017年从市级国有资本经营预算中调入2700万元到一般公共预算,地方水利建设基金、价格调节基金、彩票公益金等政府性基金与一般公共预算相关专项一起统筹安排。

预算信息公开全面开展。按照全市统一部署,2017年把预算公开作为财政工作的“重头戏”,市级部门预算和“三公”经费公开范围实现了除涉密部门外的全覆盖;大额专项支出上报政府常务会议集体研究决定,市直单位处置土地、房产等重大资产实行事前审批报告并向社会公开的制度,主动接受监督。

财政监管进一步加强。①加强村级财务管理。我市制定并下发了《关于进一步规范村级组织财务管理的规定》,明确了村级财务管理实行“五统一”并定期公开的规章制度。同时加强监督,每季末组织检查小组,对全市316个行政村财务进行集中检查,并根据考核排名情况实行奖罚。②加强市直单位和乡镇财务管理。市委政府两办下发了《关于进一步加强财政管理的若干规定》的通知。重点加强对单位在账户开设、资金平行和下移等财务薄弱环节的制度建设。③完善政府性债务管理制度,开展存量债务清理,严控政府性债务规模,防范政府性债务风险;④开展国有资产调查摸底,全面清理国有闲置资产,严格国有资产处置审批;⑤加强部门和单位财务人员会计从业资格管理,切实提高财政财务管理水平。

财政评审进一步规范。一是进一步规范项目投资评审。设置项目预审环节,送审项目需先由分管市领导审批同意,再进入评审环节,有效规范了评审程序,提高了财政资金使用效益。全年完成评审工程项目281个,送审金额68845万元,审减资金11637万元,审减率达16.9%;二是进一步规范政府采购行为。严格按照《政府采购法实施条例》组织政府采购。全年采购资金2.03亿元,节约财政资金2966万元,节约率达12.33%。

2017年,全市财政保持了平稳运行态势,较好地完成了市四届人大第四次会议审议通过的预算任务,有力保障了全市重大决策部署的贯彻落实。与此同时,我们也清醒地认识到当前财政工作中还存在着一些薄弱环节:一是财政刚性支出增长较快,收支矛盾较为突出;二是财政保障能力还满足不了促发展的要素需求;三是财政提供公共产品的能力与人民群众的期盼还有差距;四是财政资金的使用效益还需不断提高。对此,我们将通过深化改革、加强管理、完善措施,努力加以解决。

二、2017年市级预算草案

(一)当前面临的财政经济形势

2017年是“十三五”规划的开局之年。我市财税工作仍面临不少困难和挑战,财政收支矛盾依然十分突出。

从收入看:我市经济形势总体态势趋稳向好,随着我市经济转型进一步深化,特别是市委市政府积极招商引资、狠抓平台建设,我市旅游及现代农业产业正悄然发展,新兴产业和服务业发展成效亦逐步显现,这些都将为2017年财税发展创造了有利条件。但也应看到,我市经济下行压力仍然较大,结构调整阵痛显现。如在环评政策影响下我市传统高能耗企业关停多、开工少,落实各项清费减负政策以及房地产市场的不确定性等减收因素日益增多,财政收入低增速常态化趋势已经明朗。

从支出看:促进经济稳定增长、加快社会民生事业发展等仍需要保持较大支出力度,推动我市“一核三极”战略,建设生态宜居城市,支持行政事业单位机关养老改革、工资和公车改革等工作带来的增支压力不断加大,财政减收增支的矛盾进一步凸显。

(二)财政预算编制的指导思想

根据对2017年经济形势的分析预测,按照市人大和市委、市政府对预算编制的总体要求,我市2017年公共财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以系列重要讲话为指导,以提高经济发展质量和效益为中心,按照市委“实干创新业,实现新发展”要求,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态,依法组织收入,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,提高资金绩效,全力推动我市经济持续健康发展。

(三)一般公共预算安排

1、本级公共财政收入计划

2017年公共财政收入计划63130万元,同比增长5.01%。公共财政收入计划分部门情况:国税24200万元,同比增长18%;地税24250万元,同比增长5.06%,财政14680万元,同比下降11.17%,税占比74.58%,比上年提高4.3个百分点(详见附表1)。

2、收入安排

2017年我市安排公共财政总收入234500万元,其中:地方财政收入39358万元,上级补助收入187387万元(其中财力性补助收入63387万元),地方债券收入6000万元,调入收入1755万元。

3、支出安排

2017年我市安排公共财政总支出234500万元,其中:公共预算支出233453万元,上解支出1047万元(详见附表2)。

4、收支平衡

根据以上收支情况。2017年安排公共财政总收入234500万元,安排公共预算支出233453万元,上解支出1047万元,收支平衡。

(四)政府性基金安排

1、收入预算

2017年政府性基金收入计划安排20120万元,其中土地出让收入19180万元(详见附表3)。

2、支出预算

2017年政府性基金支出安排17125万元(其中土地出让收入安排的征拆成本和项目支出16225万元)、基金上解支出1291万元、调入公共财政支出1704万元。

3、收支平衡

2017年,我市政府性基金收入20120万元。政府性基金支出17125万元,上解支出1291万元、调入公共财政支出1704万元,收支平衡。

(五)国有资本经营预算安排

2017年,全市国有资本经营收入安排400万元;支出安排349万元,调入公共预算支出51万元,当年收支平衡(详见附表5)。

(六)社保基金预算安排

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,2017年,全市社会保险基金收入安排60038万元,支出安排51869万元,当年收支结余8168,收支平衡(详见附表6)。

四、2017年财政工作重点

为了确保2017年预算执行顺利实施,我们将扎实抓好以下几项工作。

1.依法组织收入。面对国家宏观经济增速放缓和我市传统经济升级转型的双重压力,我们将着力提升税收治理能力,优化税收治理环境。一是树立依法治税理念,严格落实李克强总理关于“坚持依法征税,不能收过头税,也不允许偷税漏税”的要求,适应经济发展新常态,在实事求是制定收入目标的基础上,切实加强收入分析、预测和管理,实现收入持续平稳增长。二是加强税收征收管理,加快推进以税收风险管理、税收征管规范为依托、信息化为支撑的征管改革。开展税源专业化管理体系建设,深化信息管税,建立协税护税组织,推进部门信息共享,形成社会综合治税合力。三是持续优化纳税服务,全面贯彻落实企业减税清费政策,加大对结构调整、科技创新、小微企业、促进消费、保障民生等方面的税收政策支持力度。

2.推动转型升级。一是培植优质财源,大力推进工业园区建设,加大招商引资力度,充分发挥我市现有资源和区位优势,积极鼓励企业入园发展,为地方经济培育新的增长极。二是提升传统产业,加快高能耗等传统产业转型提升,积极向上争取节能减排补助资金,研究制订淘汰落后产能,积极探索促进产业结构和经济增长方式优化。三是创新扶持方式,在市场化改革和清理规范税收等优惠政策的大背景下,积极转变观念,创新财政扶持方式,逐步从专项资金向基金转变,变传统的“补”为“投”,变行政性分配为市场化运作,营造公平竞争的市场环境。

3.优化支出结构。科学合理安排支出,把有限的财力用到刀刃上,做到集中财力办大事。一是严格控制行政开支,严格落实中央关于厉行节约的八项要求,坚持勤俭办一切事业,严格控制“三公经费”支出,着力打造节约型政府。二是集中财力办大事。加大资金统筹力度,盘活存量资金,清理整合和规范财政专项资金,把资金集中用于我市民生实事和重大战略部署上。三是建立支出标准体系,结合我市实际及时调整公共财政保障机制,完善预算定额标准体系,支出安排做到有标准、有侧重、有重点,做到无预算不支出、有预算不超支。

4.保障改善民生。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”原则,推动民生事业发展,确保新增财力的三分之二以上用于民生。一是加大保障力度,加大文化、教育、卫生事业投入,提高城乡统筹力度,助推生态文明建设。深化财政支农体制机制改革,推进机关事业单位养老保险制度改革,使财政资金更多地向民生倾斜。二是创新公共产品供给方式,深入推进政府购买服务工作,加快推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本广泛进入教育、医疗、养老等领域,释放民间投资潜力。

5.加强资金管理。继续落实积极的财政政策,创新财税管理,强化财政监督,切实提升财政资金使用绩效。一是创新财税管理,完善政府预算体系,建立跨年度平衡机制,加大预决算公开力度,加强预算执行管理。二是强化资金监管,充分发挥审计监督和财政监督的职能作用,形成相互协调、紧密衔接的综合监管机制。开展“三公经费”、涉农资金等专项检查,确保财政资金安全。三是注重风险管控,加强地方政府性债务管理,坚持依法治税、依法理财,深化行政权力清单改革,大力压缩自由裁量空间。

6.全面深化改革。坚持以问题导向破解发展难题,以法治思维和法治方式推进改革。一是加快建立公开、透明、规范的现代财税制度,清理规范税收优惠政策,厘清政府与市场、社会的边界,做到法无授权不可为、法定职责必须为,建立事权和支出责任相适应的竞争机制。二是加快建立财政资金退出机制,抓住专项资金这个“牛鼻子”,清理整合财政扶持政策。三是加快完善财政绩效评价体系,以预算绩效管理为突破口,提高财政资金绩效。

各位代表,当前经济形势十分复杂,财政改革任务十分艰巨,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,开拓进取,扎实工作,努力完成各项目标任务。为建设智慧洪江、生态洪江、幸福洪江、法治洪江作出新的更大的贡献。

【2017乡镇预算执行情况报告2】

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提交自治县第七届人民代表大会第五次会议审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

一)一般公共预算执行情况

2017年全县财政总收入在政策性退税14863万元后,仍然完成70168万元,占调整预算72600万元的96.7%,同比下降3.3%,减收2354万元。(若不考虑政策性退税,实际完成85031万元,占调整预算的117.1%,同比增长17.2%,增收12508万元)。

全县一般公共预算收入在政策性退税2230万元后,仍然完成36681万元,占调整预算38600万元的95%,同比下降10.1%,减收4117万元,其中:税收收入完成27155万元,同比下降0.6%,减收162万元;非税收入完成9526万元,同比下降29.3%,减少3955万元(详见附表一),同比下降的主要原因是省级重大项目税收(如高速公路、甘溪水库等)归省级所有。(若不考虑政策性退税,实际完成38911万元,占调整预算的100.8%,同比下降4.6%,减收1888万元,其中:税收收入完成29384万元,同比增长7.6%,增加2067万元;非税收入不变)。

全县一般公共预算支出296729万元,占调整预算271548万元的109.3%,同比增长13.2%,增加34620万元(详见附表二)。

一般公共预算收支平衡情况:全县一般公共预算收入36681万元,加上上级补助收入248357万元,债券转贷收入2200万元,调入资金8087万元,当年收入总计295325万元。全县一般公共预算支出296729万元,上解上级支出912万元,政府债券还本支出200万,当年支出总计297841万元,收支相抵,当年赤字2516万元,加上2013年决算批复赤字6313万元,全县财政滚存赤字8829万元。当年赤字的主要原因:一是执行《财政部、国家税务总局关于大中型水电站企业增值税政策的通知》(财税〔2016〕10号)所致,即对装机容量超过100万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品,自2013年1月1日至2017年12月31日,对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2017年1月1日至2017年12月31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。我县乌江彭水电站装机容量为175万千瓦,乌江沙沱电站装机容量为112万千瓦,均适用该政策。二是洪涝灾害影响导致税源减少或消失。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金预算收入完成11940万元,占调整预算11000万元的108.5%。基金预算支出完成18295万元,占调整预算16894万元的108.3%(详见附表三)。

基金预算收支平衡情况:2017年基金预算收入11940万元,上级基金补助收入6285万元,当年基金收入合计18225万元。当年基金预算支出18295万元,上解地方水利建设基金支出3万元,支出总计18298万元,收支相抵,当年赤字73万元,加上2013年基金决算批复结余297万元,基金预算滚存结余244万元,结转下年使用。

(三)预算执行的主要特点

一是财政收入质量较高,收入结构日趋合理。财政总收入完成7.02亿元,其中:税收收入占比为83.9%,较上年提高3.5个百分点;一般公共预算收入完成3.67亿元,其中:税收收入占比为74%,较上年提高7个百分点,财政收入质量进一步提高。

二是财政支出总体运行平稳。围绕全县发展目标,足额安排相应的支出,重点项目支出、民生支出均得到有效保障。全县一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、环境保护、城乡社区和农林水等支出合计24.2亿元,占一般公共预算支出的81.4%。

三是财政收支矛盾依然突出。财政在支持改革、促进发展、保持稳定和化解政府性债务风险方面的任务十分艰巨,财政收支矛盾依然突出,财源建设任务较重。

二、2017年财政主要工作

(一)凝心聚力抓征管,确保收入质量稳步提升

2017年,受国内外经济调控政策的影响,全县收入征管工作面临前所未有的困难。县委、县政府高度重视财税工作,靠前指挥,科学调度,亲力亲为,沉着应对。财税部门把组织收入作为全部工作的重中之重,早安排、早部署、抓落实、抓督查,层层分解任务指标。同时,通过健全完善税源管理机制,推进纳税服务体系建设,全面提高征收工作的精细化管理水平,确保财税征管机制高效运转,取得了明显成效。

(二)精打细算保民生,力促社会和谐稳定

始终坚持情系民生、服务基层的理财观,积极调整支出结构,不断加大民生投入,切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域,提高民生保障水平。一是大力支持社会保障事业,认真落实惠民实事。新农合财政补助从人均280元提高到320元,全年拨付新农合资金16546万元,有效解决了群众看病难、看病贵的问题。拨付城乡低保补助金22874万元,使城乡低保人口6.57万户14.6万人受益。二是加大对三农工作的支持力度。年内发放涉农补贴资金5220万元,种粮农民粮食直补、综合补贴、农作物良种补贴、畜牧良种补贴、农机购置补贴等支农惠农政策得到了较好落实。三是全力支持养老保险体系进一步完善。先后拨付城乡养老保险资金4582万元,有69984人受益,实现了全县城乡养老保险全覆盖。四是建立了较为完备的民生保障政策体系。预算安排教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、住房保障、文化等民生项目支出19.1亿元,与民生密切相关的农业、水利、交通运输、节能环保、城乡社区等项目支出3.5亿元,两项民生项目支出达22.6亿元,同比增长13.6%,占一般公共预算支出的比重达76.1%,初步建立起了覆盖城乡的免费义务教育体系、家庭经济困难学生资助政策体系、医疗卫生保障体系、居民最低生活保障体系、劳动就业服务体系、城市低收入家庭住房保障体系。

(三)主动适应新常态,筹措资金促发展

紧紧围绕建设“三县一城”和发展“三化一业”目标,主动适应经济新常态,充分发挥财政职能,进一步加大财政支持力度,保障了各项重点支出。一是大力支持城市建设。2017年用于公共基础设施支出4400多万元,有效促进了县城绿化、亮化、供水、市政维护、环境卫生和天网等工程建设。二是大力推进城市化进程。2017年用于保障性住房建设资金25129万元,拨付坝坨新区工程款14460万元,文化广场建设资金2876万元,粮站片区开发和景观桥建设置换资金1251万元,城北片区开发基础设施建设资金789万元,月亮岩片区综合开发基础设施建设资金607万元。三是大力支持园区建设,加强对农业园区、工业园区资金支持。先后投入官舟山羊科技工业园各类资金7223万元,沙子果蔬产业园7149万元,谯家核桃茶叶产业园4813万元,新景生态茶叶产业园4485万元,投入贵州沿河经济开发区建设资金8480万元。园区基础设施建设得到较大改善,园区发展质量和承载能力也得到较大提升。

(四)大胆创新抓改革,着力提高管理水平

按照科学化、精细化管理要求,在继续深化预算管理体制、部门预算、国库集中支付等改革的基础上,重点推进了六项工作。一是严格预算约束,提高资金使用效益。将预算编制与预算执行进度挂钩,建立部门结余资金约束机制,通过调整当年预算、核减下年预算、收回部分结余资金等措施,严格控制结余资金规模,既提高了财政资金统筹能力,更提高了部门正常运转能力。二是大力整合存量资金。针对存量资金类别多、资金管理分散、形不成合力的问题,对各类存量资金采取清理收回等方式统筹整合,集中财力、集聚资源支持重点项目和民生项目支出。三是严格控制一般性开支,强化“三公经费”管理。在确保年初预算“人、车、会、费”等支出零增长的同时,继续压缩5%行政经费用于支持教育“9+3”计划,重新修订印发了《公务接待管理办法》、《会议费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度。全年压缩行政经费支持教育“9+3”计划资金202万元,并从严监督和执行中央“八项规定”、省委市委“十项规定”和县委“八项规定”。全年“三公经费”同比持续下降5%以上。四是分步实施财政预决算信息公开。印发了《沿河土家族自治县财政预算信息公开工作实施方案》(沿党办发〔2016〕78号),2017年有30个县直部门和10个乡镇作为试点单位在县政府网站进行了预算信息公开。五是稳步推进公务卡制度改革试点。出台了《沿河土家族自治县公务卡制度改革试点实施方案》(沿府办发〔2016〕89号)。方案将财政局、发改局等10个单位作为试点,将办公费、差旅费等14项支出列为公务卡强制结算目录。六是完善乡镇财政管理体制。印发了《县人民政府关于加强乡镇财政建设的意见》(沿府发〔2016〕18号),进一步明确了乡镇财政管理职责,进一步完善了乡镇收入结算、乡镇支出基数核定等财政体制分成结算办法,进一步明确了健全“乡财县管乡用”机制、加强乡镇财务管理、严格控制和妥善化解乡镇债务、加强乡镇财政资金调度管理、严肃乡镇代征税收纪律等有关方面的具体规定,切实推进了乡镇财政规范化和精细化管理。

(五)强化监管求规范,提高资金使用绩效

一年来,按照“讲规范、重监管、求绩效”的工作思路,确保财政资金使用安全高效。一是加强了政府性债务管理和融资平台管理。对政府性债务进行了全面统计上报,为政府性债务实施全方位监管和纳入预算管理奠定了基础。二是加强政府投资项目资金监管。强化对项目建设资金拨付的审核和分析测算,进一步提高资金使用效率。三是加强政府采购工作。规范采购行为、深化采购改革、加强采购监管。2017年政府采购869次,预算金额12670万元,实际采购金额11294万元,节约资金1383万元,节资率10.9%。四是全方位开展财政监督检查。积极开展项目绩效自评和部门预算专项资金执行情况检查,稳步推进行政事业单位账务系统建设,预算单位财务规范和预算执行力得到提升。

三、2017年财政预算草案

2017年预算安排及财政工作的指导思想是:认真贯彻落实自治县十二届五次党代会、全县经济工作会议精神,紧紧围绕“三县一城”发展定位和“三化一业”赶超途径,按照做大财政总量,提升收入质量的总体要求,稳步推进财税体制改革,强化科学理财、创新理财、为民理财、监督理财,提高资金使用效益,使财政支撑能力更好地适应新常态,推动新发展,为加快建设美丽沿河实现同步小康提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想,本着保工资、保运转、保民生、促发展的支出顺序,2017年全县财政预算草案如下:

(一)一般公共预算收支安排

2017年全县财政总收入安排74500万元,比上年实绩(下同)增长6.2%(注:本年收入安排已考虑当年政策性即征即退税款10000万元,但未考虑政策性陈退税款余额2000万元)。

全县一般公共预算收入安排38700万元,增长5.5%。其中:国税部门3000万元,增长12.4%;地税部门27500万元,增长8%;财政部门8200万元,下降4.1%。一般公共预算收入中,税收收入为28900万元,非税收入为9800万元,税收收入占比为74.7%(详见附表四)。

全县一般公共预算支出安排297462万元,比上年实绩增加733万元,增长0.2%(详见附表五)。

由于财力有限,根据量入为出的原则,本年度一般公共预算支出主要是安排保工资和保基本运转支出。其中:部门预算(含乡镇)人员经费88923万元,公用经费11987万元,项目经费22887万元,财政预留保工资支出15000万元(详见附表七),专项转移支付列收列支112000万元,特定用途的转移支付45099万元,其余1566万元为部分上年结转今年安排的支出。

一般公共预算收支平衡情况:全县一般公共预算收入38700万元,上级补助收入254672万元,调入资金4000万元,债券转贷收入1000万元,当年收入合计298372万元。全县一般公共预算支出297462万元,上解上级支出910万元,当年支出合计298372万元。收支相抵,当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排

2017年县本级基金预算收入安排10900万元,其中:国有土地使用权出让收入10500万元,城市基础设施配套费收入400万元;预计上级基金专款5080万元,当年基金收入总计15980万元。基金支出预算按照自求平衡的原则,相应安排支出15980万元(详见附表六)。

根据《省财政厅转发财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(黔财预〔2016〕143号)精神,将地方水利建设基金、从地方国有土地出让收益中计提的农田水利建设资金和教育资金、地方教育附加,文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、船舶港务费、转让政府还贷道路收费权收入及长江口航道维护收入等11项政府性基金收入从2017年1月1日起转列一般公共预算,据此我县2017年基金预算收入较2017年预算有所减少。

此外,由于财力严重不足,根据全省财政考核办法有关不得新增财政赤字的规定,除列入财力预算项目以外,目前尚有106000万元项目暂无财力安排(详见附表七),其中:保稳定运转项目缺口11600万元,保民生项目缺口11300万元,保发展项目缺口83100万元。保稳定运转项目和保民生项目年中主要通过压缩行政运行经费、争取上级补助、增加一般公共预算收入等渠道解决;保发展项目年中主要通过整合项目、基金预算收入超收、争取上级政府发行转贷债券、融资等渠道解决。

预算执行过程中,预算收支可能会发生增减变动,此外,政府债务已明确纳入调整预算,届时我们将及时向人大报告。

四、再接再厉,开拓创新,确保完成2017年财政预算

围绕县委、县政府工作目标,2017年财政工作要在以下五个方面下功夫、求突破、见成效。

(一)强化支撑,增收节支保发展。一是做好增收文章。广开税源,深挖潜力,努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,增强组织收入的主动性;加强税收征管,坚持依法征税、应收尽收,坚决打击各种偷、逃、抗、骗税等违法行为;挖掘非税收入潜力,抓好土地出让金尤其是超容积率土地出让金的征收,积极争取各方面的资金和项目扶持,优化财政收入结构,不断壮大地方财政实力,为政府调控经济和保障民生提供坚实的财力支撑。二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想,精打细算,用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控,科学安排预算和严格预算执行,大力压缩会议、接待、差旅和公车使用等经费支出,不断改善财政财务监管,努力降低行政成本,省下钱来办大事、办要事、办实事。三是做好融资文章。2017年城市建设和为民生实事项目所需资金非常大,除了需要信贷支持以外,财政支出压力非常重,要创新思路,想方设法拓宽融资渠道,准确研判国家地方政府债券发行政策,争取做大省政府对我县一般债券的发行规模,努力突破资金瓶颈,减轻财政压力。

(二)强化保障,关注民生构和谐。按照公共财政的要求,切实加大对民生建设的投入,推动社会和谐稳定。一要大力支持三农建设。支持农村基础设施建设,全面推进6个乡镇小康寨建设,切实改善农村生产生活条件;加强农业综合生产能力建设,促进现代农业发展;完善强农惠农政策,增加农民收入,大力发展农村社会事业。二要促进社会事业协调发展。紧紧抓住人民群众最关心、最迫切需要解决的问题,加大财力倾斜力度,加快建立义务教育、文化体育、卫生保健、环境保护、社会稳定等方面的公共财政政策体系,进一步体现社会公平,维护群众利益。三要加大对社会保障的支持力度。落实稳定和扩大就业的政策措施,支持公共就业服务体系特别是基层公共就业服务平台建设,加大就业困难群体帮扶力度。完善城乡居民社会养老保险制度,建立健全孤儿福利院保障制度,全面实施残疾人康复工程等。

(三)强化引导,服务发展促转型。立足服务科学发展的高度,充分发挥财税的导向和调节作用,切实落实好各项财税政策,努力在推动转型升级上有更大的作为。一要积极促进产业结构调整。加强研究,主动服务,积极运用各种财税手段,全力支持主导产业转型升级、改造提升。加快节能减排步伐,推进低碳经济、绿色经济、循环经济的发展。二要鼓励企业加快技术改造。进一步加大政策支持力度,有针对性地向上申报和争取一批技术改造项目,支持企业技术改造、购买设备,引进新技术、新工艺,推动企业转型升级。三要全力支持服务业做强做大。把发展现代服务业作为调结构、促转型的战略重点,坚持服务业与其他行业互动发展,全面落实服务业发展政策,着力扶持金融、房地产等服务业企业上规模、上档次,把服务业培育成为县域财力增长的新“引擎”。

(四)完善机制,改革创新强管理。一要完善预算管理。严格按照预算安排支出,加强预算资金统筹管理,努力做到所有支出都有科学的程序和标准的流程,真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。二要完善财政监管。树立绩效管理理念,建立健全事前审核、事中监控、事后评价的大监督机制,强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督,真正做到财政资金运行到哪里,监管工作就延伸到哪里,加快推进由单纯的监管向监督与追踪问效并举转变。三要清理消化财政借款,全面盘活行政事业单位财政存量资金。四要完善政府性债务风险管理。在科学编制政府性债务收支计划的基础上,进一步加强政府性债务管理,及早应对,化解风险。

(五)抓好队伍,提升素质树形象。要切实加强财政队伍建设,提高素质,优化服务,树立形象,真正为人民当好家、理好财。一要保激情。高标准建设乌江生态经济走廊和生态文明建设先行示范区要求财政干部保持发展激情,面对经济压力,要勇于克服困难,牢固树立科学理财观,以开放的思维审视发展大势,以创新的举措破解发展难题,以更高的标杆引领追赶发展,以更大的力度推动工作落实。要强化发展意识,建设充满蓬勃向上朝气、攻坚克难勇气、昂扬奋进锐气的财政干部队伍,努力形成人人有激情、时时在状态的财政工作局面。二要勇创新。努力建设创新型财政,通过学习培训,提高财政干部创新意识和科学理财、依法理财、民主理财的能力。要学会运用新知识、先进经验,攻难关、解难题,着力在推进制度创新上求发展,在推进管理创新上求突破,在推进工作创新上求实效。三要讲效率。积极建设效率型财政,坚持服务前移,精简审批事项,优化审批流程,简化办事环节和程序,加快机关信息化建设,规范文件流转程序,加快公文流转速度,提高办事效率,构建和谐理财关系。要通过在财政系统开展“比思想、比学习、比奉献”活动,全力营造比学赶超的氛围。四要重规范。通过重新修订和完善运行程序,规范制度,对资金拨付、内部监督等各项业务进行规范,制定服务管理细则、办事流程图,确保每个环节规范运行,有章可循,不断加强财政内部管理和监督体系建设,构建高效协调的财政运行机制。

各位代表,2017年财政工作任务十分艰巨,让我们在县委的正确领导下,深入贯彻落实中央、省委、市委和县委的决算部署,保持战略定力,增强发展动力,发扬苦干实干精神,奋发进取,扎实工作,努力完成各项财政工作任务,为加快建设同步小康的美丽沿河做出新的贡献!

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