费用报销制度应该如何制定

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费用报销制度应该如何制定?主要依照什么方法制定?下面是小编整理的2017费用报销制度,欢迎大家阅读!

2017费用报销制度

(一)采购物品和接受劳务,报销时须附名片,不能提供名片的,要在报销单据上注明联系人姓名和电话。报销单据没有联系电话的,财务部不予报销;财务部会计人员对报销单据电话进行回访,对虚假电话号码,已报销的费用从工资中扣回。

1---采购物品没有正式发票的,须索要收据、采购明细、名片,并加盖公章(或财务章、发票专用章),无法盖章的须提前向财务部会计申请备案;不能提供名片的,要注明联系人姓名和电话号码。

2---采购物品没有正式发票也没有收据的,需要由销货方提供收条、采购明细、名片,并加盖公章(或财务章、发票专用章),无法盖章的须提前向财务部会计申请备案;不能提供名片的,要注明联系人姓名和电话号码。

3---提供劳务方为个人,不能开具发票的,须提前向财务部会计人员申请备案;报销时应提供收条、名片,收条要有金额、收款人(按手印)、收款事由、联系电话、收款时间等信息。

4---网购物品,原则上需要提供正式发票、货物明细和交易付款截图;因价格原因不提供发票的,需提前向财务部申请,经批准后,方可不提供正式发票,但需要提供收款收据(加盖公章或财务章、发票专用章,无法盖章的须提前向财务部会计申请备案)、货物明细和交易付款截图。

5---原始单据丢失的,原则上不予报销;如能提供相关证据,证明丢失原始票据金额真实性的,凭相关证明填写报销单报销;无法提供相关证据证明票据丢失金额的,不予报销,费用自理。

(二)报销招待费须附餐费发票、消费清单、名片或电话;报销盒饭须注名单价、数量、名片或电话、就餐人员名单。

(三)发票、收据、收条、购货明细等单据要有经手人、验收人两人以上签字。

(四)报销房租费,房东为个人的,要有房产证复印件(或契税证复印件、合同复印件)、房东身份证复印件、收款收据原件;房东为法人的,要有房产证复印件(或契税证复印件、合同复印件)、营业执照副本复印件、加盖财务章或公章的发票或收款收据原件。

(五)报销水、电、燃气等费用,需要提供表数照片。

按要求填写报销凭证

费用报销单填写应规范,报销部门(店面)、年月日、单据及附件张数、金额大小写应填写齐全,“报销项目”栏应注明任务名称或用途(见报销模板)。

实行审核签字责任制

(一)各店的费用报销须由店长签字确认,店长对本店所有报销费用的真实性和原始凭证的真实性负责。

(二)各部门的费用报销由部门经理签字确认,部门经理对本部门报销费用的真实性负责(费用的真实性是指是否发生,原始单据的真实性由报销人本人负责)。

(三)会计人员应审核签字手续是否齐全、凭证填写是否规范、金额合计是否准确,并对有疑问的原始单据进行电话回访,回访率达到100%。

结算方式

(一)超过500元以上的结算付款,款项须直接由财务部汇给供应商。

(二)结算房租、物业、水、电、煤气,由财务部将租金直接打到房东卡上或相关部门,并让房东写收条。

(三)借工程款的,如工程期限较长的,月末要将现金存回;再付款时由财务部直接打到施工方账户上。

(四)请款后在报销时如有余额,必须将余款返回公司,不允许请一次款,分几次报销。

(五)特殊情况,需要店长用现金结算的,由区域总监审核,财务部门批准。

报销时间

(一)请款的,自财务付请款之日起五日内必须报销冲账(任务未结束的除外);如月末仍未冲账的,财务通知人事部门从工资中扣除借款。

(二)当月发生的费用,当月报销;当月发生的费用,次月3日后送达财务部的,按50%报销;自任务结束之日起,超过30日报销单未送达公司部门的,不再予以报销,费用自理。

店面应急采购物品的报销

(一)店内50元以下的应急采购,由店长负责实施,财务在审核中发现违反规定的,责任由区域总监承担;没有区域总监的店面,责任由店长承担。

(二)店内500元以下的应急采购,由区域总监负责,财务在审核中发现违反规定的,责任由区域总监承担。

处罚规定

(一)财务部不定期对物品采购、接受的劳务进行抽查,对弄虚作假的,骗取公司资金的,除追缴公司损失外,罚款500元-1000元并开除当事人;情节严重的,直接移送司法机关。

(二)不符合以上规定的单据,财务部不予报销,费用自理。

(三)发生票据丢失并给予报销的,一个会计年度内,第一次丢失罚款100元,第二次丢失罚款200元,第三次丢失罚款300元…,依次类推。

(四)费用审核未尽到审核职责的,每次罚款50元。

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