金华差旅费津贴报销标准,住宿和餐饮报销标准

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差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。2023年金华差旅费津贴报销标准暂未公布,以下是最新的金华差旅费报销标准,仅供参考。

一、2023金华差旅费津贴报销标准

金华市市级机关工作人员差旅费管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强和规范市级机关工作人员国内差旅费管理,保证出差人员工作和生活需要,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》等,制定本规定。

第二条 本规定适用于市级机关,包括党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。

第三条 差旅费是指单位工作人员临时到常驻地(设区市含所有市辖区,下同)以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条 各单位应当建立公务出差事前审批制度,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。

第五条 市财政局按照财政部和省财政厅公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准,结合我市实际制定市级机关工作人员差旅费限额标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员到常驻地以外地区公务出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等公共交通工具所发生的城市间交通费用。

第七条 出差人员应严守各项纪律规定,在规定等级内选择乘坐公共交通工具。各级别人员乘坐公共交通工具等级详见下表:

公共交通工具

级 别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他公共交通工具(不包括出租小汽车)
省级及相当职级人员软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销
正副厅长及相当职级人员软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销
其余人员硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销

省级及相当职级人员公务出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级公共交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条 到出差目的地有多种公共交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的公共交通工具。

第九条 出差人员乘坐飞机的,需按省市相关规定购买机票。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船、客车等公共交通工具的,各单位应按照《金华市财政局关于试行行政事业单位公共交通意外保险的通知》(金市财行〔2017〕42号)规定购买公共交通意外险(出差人员不需再按票次重复购买,不得再单独报销保险费)。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员公务出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所、农家旅馆等,下同)发生的房租费用。

第十二条 工作人员公务出差执行分地区、分级别住宿费限额标准,在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。市级机关工作人员住宿费限额标准见附件1。

第四章 伙食补助费

第十三条 伙食补助费是指对工作人员在公务出差期间给予的伙食补偿费用。

第十四条 出差人员应当自行用餐。由接待单位协助安排用餐的,出差人员应自行按实支付伙食费(如用餐成本无法核算的,可按每人每天不低于早餐20元、中餐40元、晚餐40元交纳)。

第十五条 工作人员公务出差伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,执行财政部公布的分地区伙食补助费标准,西藏、青海、新疆每人每天120元,其他地区每人每天100元,包干使用。

第五章 公杂费

第十六条 公杂费是指工作人员公务出差期间发生的市内交通费(含市内机场大巴费)、机场服务费、打包费、订票费以及打印、复印、传真、寄送资料等发生的费用。

第十七条 公杂费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

由单位(含牵头单位,下同)安排车辆出差的,相应派车天数(自然日)公杂费减半。

第十八条 出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的,应自行按实支付交通费用。

第六章 报销管理

第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,并按规定使用公务卡结算,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十条 城市间交通费在规定乘坐公共交通工具的等级内凭据报销,经批准发生的签转或退票费等凭据报销。

住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。工作人员单次出差,允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际发生住宿费用的住宿天数统筹使用。

伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。

第二十一条 出差人员凭住宿费发票报销伙食补助费和公杂费,仅部分天数有住宿费发票的分段计算补助。

出差人员在公务出差地有住所时(住在自己家里的)或到边远地区无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经所在单位领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费,其他实际发生住宿而无住宿费发票的情况不予报销伙食补助费和公杂费。

第二十二条 出差人员执行有工作纪律要求需统一安排食宿的专项任务,可由组织单位(牵头单位)在规定的食宿限额标准内凭食宿票据统一列支,并按规定标准及出差人员清单统一报销公杂费。城市间交通费按差旅费规定回原单位报销,出差人员不得再在原单位领取伙食补助费和公杂费。

第二十三条 在金华市域范围内出差的,可以按差旅费规定据实报销城市间交通费,公杂费包干使用;也可以在《金华市市级机关公务交通费管理暂行办法》(金市财行〔2016〕230号)规定的定额补贴标准范围内包干城市间交通费,公杂费减半。

统一安排车辆出行的,不得领取交通费定额包干。

第二十四条 工作人员公务出差当天往返的,凭公务出差审批单等报销伙食补助费和公杂费。由单位统一安排车辆出行的,减半报销公杂费。

第二十五条 出差人员公务出差结束后,应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供公务出差审批单,以及机票、车船票、住宿费发票等各消费点的原始票据。

第二十六条 各单位应当严格按规定审核差旅费开支,未经批准的差旅活动,不予报销差旅费。对超范围、超标准开支的,超支部分不予报销,由出差人员自理。

第七章 其他相关规定

第二十七条 市级机关工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训,往返(一般指头尾两天)会议、培训地点的城市间交通费、伙食补助费、公杂费按差旅费规定报销,报销时需提供公务出差审批单及会议、培训通知等。

第二十八条 工作人员离开常驻地到外地实(见)习、挂职锻炼、支援工作等,在外地工作期间每天的伙食补助费,省外按40元、省内按25元补助,不报销公杂费。市财政局另有规定的从其规定,不得重复领取。

上述人员利用国家法定休息日和节假日往返在外工作地与原工作地的城市间交通费,省外地区在规定等级内凭票据实报销,公杂费每次80元包干使用;省内地区可以按定额补贴标准包干城市间交通费,减半报销公杂费。省内每月不超过2次,跨省的每月不超过1次,一往一返计1次。

第二十九条 根据上级任务,经批准,工作人员需到西藏、青海、新疆支援工作且在支援地有固定工作场所的,按照浙江省援藏、援青、援疆的生活补助费标准,按月享受补助,不能按出差标准享受补助。

第三十条 出差人员在途期间,连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。

出差人员乘坐全列软席列车时,原则上应乘坐软座,但在晚8时至次日晨7时期间乘坐时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经单位领导批准,可以乘坐软卧,按照软卧车票报销。

第三十一条 农民代表和城市无固定收入代表参加各级组织召开的代表大会,会议期间由组织单位按每人每天100元计发误工补助,因参加会议所发生的城市间交通费由会议组织单位比照工作人员办理报销。

第三十二条 日常工作区域跨常驻地的工作人员,在工作区域内进行日常工作,如道路、水库、山林、江堤海塘巡查等,不能按差旅费规定享受补助。

第三十三条 长期派驻外地工作人员离开派驻地公务出差的执行本规定,并按公务出差天数扣除驻外补贴。在派驻地工作期间不得报销差旅费。

第三十四条 工作人员因工作调动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,由调入单位按照差旅费管理规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。

第三十五条 经批准工作人员公务出差期间利用国家法定休息日和节假日就近回家省亲办事的,城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应公共交通工具的直线单程票价予以报销,超出部分个人自理;伙食补助费和公杂费按实际公务出差天数报销,不予报销绕道和回家省亲办事的住宿费、伙食补助费、公杂费。

第三十六条 有下列情况的人员不能享受出差伙食、公杂补助(国家和省另有规定的除外):

(一)已享受会议、培训伙食者;

(二)调干待分配工作者;

(三)在常驻地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组等机构工作者;

(四)已享受讲课补贴、野外津贴、下海津贴和其他作业津贴者。

第八章 监督问责

第三十七条 各单位应根据本规定制定实施细则等内控制度,加强对本单位工作人员公务出差和经费报销的管理,对本单位差旅活动负责;出差人员应确保票据来源合法,内容真实完整、合规,相关领导、财务人员等应对差旅费报销进行审核把关。对不按规定开支和报销差旅费的人员,应严肃追究当事人、审批人等相关人员责任。

一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理。

第三十八条 财政部门将会同有关部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

(一)单位是否建立内控制度,公务出差是否按规定履行审批手续;

(二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;

(三)差旅费报销是否符合规定;

(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第三十九条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在公务出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四十条 违反本规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;

(二)弄虚作假,虚报冒领差旅费的;

(三)违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本规定行为的。

有前款所列行为之一的,根据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)对相关单位和人员进行处理。

第九章 附则

第四十一条 市级财政补助的非参照公务员法管理事业单位差旅费管理由主管部门依据从严从紧原则参照本规定作出具体执行规定。

第四十二条 上述住宿费、伙食补助费、公杂费标准均为最高限额标准,各单位须结合实际,在本规定的同级别人员差旅费各项限额标准内,根据实际情况综合考虑公务出差频率、单位业务特点等因素,制定相应的住宿、伙食、公杂等标准及执行规定,切实加强经费管理和内部控制。

第四十三条 各单位应加强工作人员离开常驻地参加抽调集中办公的报销管理,在限额标准内按必需从紧的原则合理制定各项报销标准。

第四十四条 工作人员经批准往返婺城区塔石乡、莘畈乡、箬阳乡、沙畈乡执行公务的(含上述四个乡镇工作人员经批准往返市区执行公务的),伙食补助费按每人每天50元包干使用。各县市偏远地区由县(市)财政局公布施行,报市财政局备案。

第四十五条 本规定自 2017年 7月 1日起 施行。《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》(浙财行〔2014〕10号)、《浙江省机关工作人员差旅费管理规定有关问题解答(一)(二)(三)》(浙财行〔2014〕19号、25号、55号)、《浙江省财政厅关于印发差旅费等公务活动费用开支管理规定有关问题解答》(浙财行〔2014〕93号)第1—5条相关差旅条款、《浙江省财政厅关于调整浙江省机关工作人员差旅费有关规定的通知》(浙财行〔2015〕104号)、《浙江省财政厅关于进一步细化差旅住宿费限额标准的通知》(浙财行〔2016〕33号)、《金华市财政局关于转发

第四十六条 本规定由市财政局负责解释。

附件1

金华市市级机关国内差旅住宿费限额标准明细表

单位:元/间·天

地区
(城市)

住宿费标准

旺季地区

旺季浮动标准

旺季期间

旺季上浮价

省级及相当职级人员正副厅长及相当职级人员其他
人员
省级及相当职级人员正副厅长及相当职级人员其他人员
北京全市1100650500




天津

6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县800480380




宁河区600350320




河北

石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市

800

450

350

张家

口市

7-9月、11-3月1200675525
秦皇

岛市

7-8月1200680500
承德市7-9月1000580580
其他地区800450310




山西

太原市、大同市、晋城市800480350




临汾市800480330




阳泉市、长治市、晋中市800480310




其他地区800400240




内蒙古

呼和浩特市800460350




其他地区

800

460

320

海拉尔市、满洲里市、阿尔山市7-9月1200690480
二连浩特市7-9月1000580400
额济

纳旗

9-10月1200690480

辽宁

沈阳市800480350




其他地区800480330




大连全市800490350全市7-9月960590420

吉林

长春市、吉林市、延边州、长白山管理区800450350吉林市、延边州、长白山管理区7-9月960540420
其他地区750400300




黑龙江

哈尔滨市800450350哈尔

滨市

7-9月960540420
其他地区750450300牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市6-8月900540360
上海全市1100600500




江苏

南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市900490380




其他地区900490360




浙江

杭州市区900500400




其他地区800490340舟山市7-10月960590420
安徽全省800460350




福建

福州市、泉州市、平潭综合实验区900480380




其他地区900480350




厦门全市900500400




江西全省800470350




山东

济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市800480380烟台市、威海市、
日照市
7-9月960570450
其他地区800460360




青岛全市800490380全市7-9月960590450

河南

郑州市900480380




其他地区800480330洛阳市4-5月上旬1200720500

湖北

武汉市800480350




其他地区800480320




湖南

长沙市800450350




其他地区800450330




广东

广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市900550450




其他地区850530420




深圳全市900550450




广西

南宁市800470350




其他地区800470330桂林市、北海市1-2月、
7-9月
1040610430

海南

海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区

800

500

350

海口市、文昌市、
澄迈县
11-2月1040650450
琼海市、万宁市、
陵水县、保亭县
11-3月1040650450
三亚市1000600400三亚市10-4月1200720480

重庆

9个中心城区、北部新区800480370




其他地区770450300




四川

成都市900470370




阿坝州、甘孜州800430330




绵阳市、乐山市、雅安市800430320




宜宾市800430300




凉山州750430330




德阳市、遂宁市、巴中市750430310




其他地区750430300




贵州

贵阳市800470370




其他地区750450300




云南

昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州900480380




其他地区900480330




西藏

拉萨市800500350拉萨市6-9月1200750530
其他地区500400300其他地区6-9月800500350

陕西

西安市800460350




榆林市、延安市680350300




杨凌区680320260




咸阳市、宝鸡市600320260




渭南市、韩城市600300260




其他地区600300230




甘肃

兰州市800470350




其他地区700450310




青海

西宁市800500350西宁市6-9月1200750530
玉树州、果洛州600350300玉树州5-9月900525450
海北州、黄南州600350250海北州、黄南州5-9月900525375
海东市、海南州600300250海东市、海南州5-9月900450375
海西州600300200海西州5-9月900450300

宁夏

银川市800470350




其他地区800430330




新疆

乌鲁木齐市800480350




石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区800480340




克州800480320




喀什地区780480300




阿克苏地区700450300




塔城地区700400300




二、差旅费报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、差旅费报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

四、差旅费报销注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

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