安庆差旅费津贴报销标准,住宿和餐饮报销标准

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差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。2023年安庆差旅费津贴报销标准暂未公布,以下是最新的安庆差旅费报销标准,仅供参考。

一、2023安庆差旅费津贴报销标准

安庆市市直机关差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范市直机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并参照财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》和省财政厅《安徽省省直机关差旅费管理费办法》,制定本办法。

第二条 本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称市直机关)。

第三条 本办法所指差旅费是指市直机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

本办法所指差旅费不包括市直机关审计、评审、办案、巡视以及探亲、看病、转业、调动、挂职锻炼、支援工作、实(见)习等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。市委、市政府及有关单位在常驻地以外地区统一安排餐饮的招商、考察、推介及其他相关活动不享受伙食补助费和市内交通费。

第四条 市直机关应当建立健全公务出差审批制度,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。出差必须按规定报本机关领导审批,严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指市直机关工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表:

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市厅级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条 出差当天往返的,出差人员在目的地赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用,可凭据报销。

第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费用。

第十二条 市直机关工作人员市外出差,住宿费限额标准执行安徽省财政厅制定的分地区住宿费标准。具体标准见附表1。

到七县(市)出差,正、副厅级及相当职务人员可住单间或标准间,费用上限标准为400元/人·天;处级及以下人员的住宿费用上限标准为250元/人·天。

第十三条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十四条 伙食补助费是指市直机关工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按出差目的地标准补助。

第十六条 市直机关工作人员赴市外出差,伙食补助费执行安徽省财政厅制定的分地区伙食费补助标准。具体标准见附表1。

市直机关工作人员在市属七县(市)出差,确因工作需要发生误餐的,按每人每天80元标准凭票控制报销。

第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的,应当向接待单位交纳伙食补助费。

第五章 市内交通费

第十八条 市内交通费是指市直机关工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。

第十九条 市直机关工作人员赴市外出差,出差目的地的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。市直机关工作人员在市属七县(市)出差,每人按60元/天标准内凭票据实报销。

第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第二十一条 出差人员因公临时出差由单位派车的,单位不另行补助出差目的地的市内交通费。

第六章 报销管理

第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

第二十四条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单(见附表2)、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定原则上以公务卡结算。

第二十五条 市直机关财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的(除特别情况并经所在部门领导同意外),不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

出差当天往返的,按本办法规定的标准报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第七章 监督问责

第二十六条 市直机关应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位要加强对所属预算单位的监督检查。

第二十七条 市纪委(监察局)、市财政局、市审计局按各自职责不定期开展差旅费专项监督检查。

第二十八条 违反本规定,有下列行为之一的,依法依规追究单位和人员的责任:

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由市财政局会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关责任人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

第八章 附则

第二十九条 市直机关工作人员因公出国(境)境内城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等按本办法规定报销。

因公出国(境)境外的食宿交通费,按党政机关因公出国(境)经费管理相关规定执行。

工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销。

第三十条 市直机关审计、评审、办案、巡视以及探亲、看病、转业、调动、挂职锻炼、支援工作、实(见)习等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用,由市直相关业务主管部门会同市财政局参照本办法另行制定相关管理制度。

第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。

第三十二条 本办法自印发之日起实施。市财政局关于印发《安庆市市直机关差旅费管理办法》的通知(财行〔2013〕453号)同时废止。

第三十三条 本办法由市财政局负责解释。

安徽省省直机关国内差旅住宿费和伙食补助费标准调整表



省 份

住宿费标准
(元/人•天)

淡旺季浮动标准建议

伙食补助费
标 准
(元/人•天)

旺季期间

旺季上浮价

上浮
比例

市厅级处级及
以下人员
市厅级处级及
以下人员
1北京650500



100
2天津480380



100
3河北450350



100
4山西480350



100
5内蒙古460350



100
6辽宁480350



100
7大连4903507-9月59042020%100
8吉林450350



100
9黑龙江4503507-9月54042020%100
10上海600500



100
11江苏490380



100
12浙江500400



100
13宁波450350



100
14安徽460350



100
15福建480380



100
16厦门500400



100
17江西470350



100
18山东480380



100
19青岛4903807-9月59045020%100
20河南480380



100
21湖北480350



100
22湖南450350



100
23广东550450



100
24深圳550450



100
25广西470350



100
26海南50035011-2月65045030%100
27重庆480370



100
28四川470370



100
29贵州470370



100
30云南480380



100
31西藏5003506-9月75053050%120
32陕西460350



100
33甘肃470350



100
34青海5003506-9月75053050%120
35宁夏470350



100
36新疆480350



120

二、差旅费报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、差旅费报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

四、差旅费报销注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

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